处    长:刘丽琴   电话:81556161

副处长张 静    电话81556169

正处级审计员:邓 凯   电话81556162

副处级审计员:蹇 升 

办公室81556165

审计处是对学校及所属单位财务收支、经济业务活动、内部控制、风险管理等实施独立客观的监督、评价和建议的职能部门。通过内部审计促进学校及所属单位强化内部管理,遵守国家财经法规,加强廉政建设,维护合法权益,防范风险,提高资金使用绩效。

审计处主要职责:对学校及所属单位贯彻落实中省重大政策措施情况进行审计;对学校及所属单位发展规划、战略决策、重大措施、年度业务计划、财务收支、固定资产投资项目、内部控制及风险管理、经济管理及效益等进行审计;依据组织人事部门的委托,对部门主要负责人经济责任等进行审计;对学校基本建设、维修改造、大宗设备材料采购的招投标及认质认价等事项的审计监督;对学校经济合同进行审核会签;对学校所属单位有关事项进行审计调查;协助学校领导落实审计整改工作;根据国家法律、法规、制度,结合学校实际起草内部审计制度等。